• Кадровая стратегия предприятия

    Кадровая стратегия предприятия

    Разработка и внедрение кадровых стратегий. Анализ кадровой стратегии.

    читайте ... ... »

  • Нормирование труда служащих

    Нормирование труда служащих

    Содержание труда служащих. Метода нормирования труда служащих.

    читайте ... ... »

  • Управление производственным процессом

    Управление производством

    Основные понятия, сущность и типы производства.

    читайте ... ... »


Финансовое состояние предприятия

Проведем анализ показателей, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность предприятия за 2010 год в сравнении с 2009 г.

Таблица 1.10. Технико-экономические показатели ОАО «Гомельпромстрой» СУ 139 (см. бухгалтерский баланс предприятия и приложения к нему).

Наименование Показателей

единица изм.

2009 год

2010 год

Темп Роста %

Объем производства продукции (работ, услуг)

-

-

-

-

- в фактических ценах

млн. руб

30983

51782

167,1

- в сопоставимых ценах

млн.руб

34567

51782

149,8

Запасы готовой продукции в сопоставимых ценах

млн. руб

Выручка от реализации продукции (работ, услуг)

млн. руб

34770

59909

172,3

Удельный вес налогов и платежей из выручки

%

12

13,6

113,3

Удельный вес не денежной формы прекращения обязательств в оплач. выручке

%

-

-

-

В т.ч. удельный вес товарообменных операций в оплач. выручке

%

-

-

-

Затраты на производство

работ, услуг, в том числе:

млн.руб

28460

50251

176,6

Материальные затраты

млн.руб

18699

34490

184,4

Расходы на оплату труда

млн.руб

4998

7931

158,7

Отчисления на соц. нужды

млн.руб

1702

2757

162

Амортизация основных средств

млн.руб

392

507

129,3

Прочие затраты

млн.руб.

2669

4566

171

Рентабельность реализованной продукции (работ, услуг)

%

7,2

2,7

37,5

Балансовая прибыль (+), убыток (-)

млн. руб

1597

440

27,6

В т.ч.- от реализации продукции (работ, услуг)

млн. руб

2045

1354

66,2

От операционных доходов и расходов

млн. руб

69

-10

От внереализационных доходов и расходов

млн. руб

-517

-904

175

Прибыль за отчетный период

млн.руб

2243

1408

62,8

Расходы и платежи из прибыли

млн. руб

73

2

2,7

Налоги и сборы из прибыли

млн. руб

571

319

55,9

В т.ч. налог на недвижимость

млн. руб.

11

14,6

132,7

Удельный вес налогов и неналоговых платежей в прибыли

-

3,6

9,6

267

Среднесписочная численность работающих

чел.

346

424

122,5

Среднемесячная зарплата

тыс. руб.

1208

1614

133,6

Производительность труда в текущих ценах

тыс. руб.

89546

122127

136,4

Дебиторская задолженность

млн. руб.

6223

10931

175,7

В т.ч. задолженность заказчиков за выполненные СМР

млн. руб.

5479

10181

185,8

Кредиторская задолженность

млн. руб.

2712

6914

255

В т.ч. просроченная задолженность:

279

471

169

- перед бюджетом

млн. руб.

140

662

473

- перед ФСЗН

млн. руб.

72

245

340

-за энергоресурсы

млн. руб.

-

Коэффициент текущей ликвидности(К1строит. К11,7 -0,92260,907298,3

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (К10,15 стрит.К2 0,3 --0,422-0,29569,9

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами (К30,85)*)-0,9660,994102,9

Коэффициент обеспеченности просроченных финансовых обязательств активами К30,5)*)-0,0240.0263109,6

Перейти на страницу: 1 2

Меню